樂昌市發(fā)展和改革局2016年部門決算
基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌市發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、綜合規(guī)劃股、投資服務(wù)與綜合審批股、工業(yè)科技產(chǎn)業(yè)股、轉(zhuǎn)型發(fā)展辦公室、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展股、價格檢查所、價格與收費(fèi)管理股、價格認(rèn)證中心、糧食管理股、市政府重點(diǎn)建設(shè)項目辦公室等11個股室。主要職能是負(fù)責(zé)研究提出國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略,中長期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃,指導(dǎo)總體經(jīng)濟(jì)體制改革,負(fù)責(zé)物價行政管理和糧食行政管理等。
(二)人員構(gòu)成情況
局本部共有行政編制26人,其中在職20人,離退休人員17人。
(三)決算年度的主要任務(wù)
一是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測預(yù)測工作,做好季度經(jīng)濟(jì)分析報告、半年、年度國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況及年度計劃報告。二是推進(jìn)項目建設(shè),積極向上級爭取項目資金,搞好項目策劃和儲備。三是繼續(xù)優(yōu)化審批流程,深化投資體制改革。四是推進(jìn)石漠化治理等工作。五是繼續(xù)完善價格監(jiān)管與服務(wù)。
二、收入決算說明
2016年收入決算1780.55萬元,其中:財政撥款收入1780.55萬元。
三、支出決算說明
2016年支出決算1780.55萬元,其中:財政撥款支出1780.55萬元。
2016年財政撥款支出按用途劃分:
基本支出決算397.4萬元,其中:工資福利支出169.82萬元;對個人和家庭補(bǔ)助支出115.86萬元;商品與服務(wù)支出102.59萬元,對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出9.14萬元。
項目支出決算1383.15萬元,其中:商品與服務(wù)支出1378.22萬元,其他資本性支出4.93萬元。
四、2016年財政撥款開支“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)” 財政撥款支出共6.98萬元,與上年決算數(shù)相比減少183.24%,減少的原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)減少。
1.因公出國(境)費(fèi)支出0元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出4萬元,沒有購置公務(wù)用車,年末公務(wù)車保有量2輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,主要用于車輛加油、維修、路費(fèi)、保險等。
3.國內(nèi)公務(wù)接待45批次合計396人次,公務(wù)接待費(fèi)支出1.98萬元,主要用于發(fā)展和改革事務(wù)接待和市有關(guān)上級部門及相關(guān)部門等考察交流接待。
五、部門決算表
2016年部門決算表.xls
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