目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預算說明
三、
支出預算說明
四、
“三公”經(jīng)費預算說明
第二部分 部門預算表
部門預算基本情況說明
一、
部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌市廣播電視臺是貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)宣傳工作方針政策和法律法規(guī)的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、后勤計財部、總編室、新聞中心、科技事業(yè)中心、網(wǎng)絡(luò)中心、數(shù)據(jù)部、市場服務(wù)部、工程施工部、廣告部共10個。
市廣播電視臺主要職能是:
1
、認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策,按照黨和政府的宣傳工作方針,把握正確輿論導向,充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用,圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞宣傳。
2
、負責制訂并組織實施廣播電視臺事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,促進廣播電視臺事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,努力加快信息化步伐,推動信息化進程。
3
、貫徹落實廣播電視行業(yè)法規(guī),按照上級規(guī)定要求,抓好內(nèi)部管理。確保事業(yè)、宣傳、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營等工作規(guī)劃有序進行。
4
、負責廣播電視安全播出和設(shè)備設(shè)施的安全防范工作,經(jīng)有關(guān)部門授權(quán),行使對破壞廣播電視設(shè)施和違反廣播電視臺管理規(guī)定行為進行稽查。
5
、負責廣播電視節(jié)目的制作、播出、新聞技術(shù)和促進廣播電視臺事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,科研成果的應用及廣播電視覆蓋和網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)等工作。
6
、按上級的有關(guān)規(guī)定,完整轉(zhuǎn)播和傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目。
7
、按照中央、省、市廣播電視部門關(guān)于收編鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站的精神,整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視傳輸網(wǎng)絡(luò),管理、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站的各項工作。
8
、承辦市委、市政府和上級廣電部門交辦的其它任務(wù)和經(jīng)批準的相關(guān)業(yè)務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
本單位編制136人。現(xiàn)有在職人數(shù)103人,其中財政供養(yǎng)人員41人;離退休人員35人,其中財政供養(yǎng)人員35人。
(三)預算年度的主要工作任務(wù)
1
、創(chuàng)新管理,強化宣傳工作
2
、強化市場意識,抓服務(wù)質(zhì)量,努力搞好經(jīng)營創(chuàng)收和事業(yè)發(fā)展
3
、定期維護,全面巡查,落實安全責任制
4
、籌建無線發(fā)射臺,落實民生工程建設(shè)
5
、切實抓好隊伍建設(shè),不斷提升業(yè)務(wù)水平
6
、扎實開展教育實踐活動,建設(shè)模范廣電部門
7
、切實加強公務(wù)用車管理,杜絕公車私用現(xiàn)象發(fā)生
8
、強化責任,狠抓落實,努力做好綜治維穩(wěn)工作
二、收入預算說明
2016
年度我單位預算總收入2399.19萬元,其中:文化體育與傳媒收入:2271.67萬元
、社會保障和就業(yè)收入:
47.2
萬元、
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入
4.93
萬元。
三、
支出預算說明
2016
年度我單位預算總支出2399.19元,其中:工資福利支出1117.27萬元
、商品和服務(wù)支出
111.26
萬
元、對個人和家庭補助支出52.13萬元、債務(wù)利息支出176.36萬元、債務(wù)還本支出379.45萬元,基本建設(shè)支出287.72萬元,縣市區(qū)連線.樂昌制作經(jīng)費30萬元,其他支出654.45萬元。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2016
年度我單位
三公經(jīng)費預算為49.5萬元,其中公務(wù)接待費14.5萬元,公務(wù)車運行維護費35萬元;我臺將嚴格控制三公經(jīng)費的開支,做到只減不增,每年遞減的預算規(guī)劃。
五、2016部門預算表.xls