目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公”經(jīng)費支出說明
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表
八、“三公”經(jīng)費支出決算明細表
九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分2015年市交通運輸局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況:
(一)部門機構(gòu)設置、職能
2015年決算組成部門單位2個,分別是樂昌市交通運輸局和交通管理總站,其中交通運輸局內(nèi)設綜合行政執(zhí)法局、辦公室、人事監(jiān)察股、財務審計股、規(guī)劃基建股、綜合運輸股。
一是貫徹執(zhí)行上級有關交通運輸工作的方針政策、法律法規(guī),擬訂全市公路、水路和城市公共交通運輸?shù)冉煌ㄟ\輸行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導公路、水路行業(yè)有關體制改革工作,引導交通運輸業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。
二是負責涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作。會同有關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃,組織協(xié)調(diào)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
三是承擔道路、水路運輸市場的監(jiān)管責任。負責路政、運政和港口管理,負責城市公共交通(含出租車)、道路客貨運輸、道路客貨運輸站(場)、機動車維修、運輸服務業(yè)、機動車駕駛員培訓、水路運輸、水路運輸服務業(yè)、船舶、港口、碼頭及港航設施建設的行業(yè)管理。
四是承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關重點工程建設和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價的監(jiān)督管理工作,指導交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有關重要設施的管理和維護。
五是負責交通基本建設資金的管理和監(jiān)督,協(xié)調(diào)或參與交通建設資金的籌集,負責局管交通資金的撥付和監(jiān)管。
六是指導公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作,組織實施重點物資和緊急客貨運輸,負責公路、水路有關交通戰(zhàn)備工作。
七是擬訂交通行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃,指導、監(jiān)督交通行業(yè)技術標準和規(guī)范的實施,指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。指導監(jiān)督全市交通運輸行政執(zhí)法工作,組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通行業(yè)利用外資、對外合作與交流工作,參與涉外運輸管理工作。
八是承辦市人民政府和上級交通運輸部門交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
2015年全年定編人數(shù)70人,其中:市交通運輸局定編17人(含后勤2人),實有人員16人(后勤1人),退休20人;綜合行政執(zhí)法局定編46人(后勤2人),實有人員34(后勤2人);交通管理總站定編7人,實有7人,退休11人。
(三)決算年度的主要工作任務
貫徹落實市委、市政府和上級交通部門各項中心工作部署,立足交通實際,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,進一步解放思想,搶抓機遇,全力推進交通跨越發(fā)展,大力抓好交通基礎設施建設,加快旅游生態(tài)公路建設,加快農(nóng)村公路硬底化建設,堅持依法行政強化市場監(jiān)督,突出服務為民提升服務水平,做好資金保障和財務管理工作,確保交通運輸事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展為我市全面建成小康社會作出應有貢獻。
二、收入決算說明
2015年財政撥款總收入5504萬元。
三、支出決算說明
2015年支出5504萬元,1、基本支出463萬元,基中:工資和福利支出292萬元,商品和服務支出61萬元,對個人和家庭支出110萬元,2、項目支出5041萬元。
(一)、因公出國(境)費,本年度沒有發(fā)生金額。
(二)、因公用車:1、公務用車購置費,本年度沒有購置公務用車;
(三)、公務接待費:本年度支出7.2萬元,與上年同期對比減少62%。