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2015年度樂昌市交通運輸局預算公開

 

 

目  錄

 

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經(jīng)費預算說明

 

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算項目支出表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

九、政府性基金預算支出表

 

 

第一部分  部門預算基本情況說明

  一、部門基本情況:

   (一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能

    2015年預算組成單位2個,分別是樂昌市交通運輸局和交通管理總站,其中交通運輸局內(nèi)設(shè)綜合行政執(zhí)法局、辦公室、人事監(jiān)察股、財務(wù)審計股、規(guī)劃基建股、綜合運輸股。

  一是貫徹執(zhí)行上級有關(guān)交通運輸工作的方針政策、法律法規(guī),擬訂全市公路、水路和城市公共交通運輸?shù)冉煌ㄟ\輸行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作,引導交通運輸業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

二是負責涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作。會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃,組織協(xié)調(diào)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。

三是承擔道路、水路運輸市場的監(jiān)管責任。負責路政、運政和港口管理,負責城市公共交通(含出租車)、道路客貨運輸、道路客貨運輸站(場)、機動車維修、運輸服務(wù)業(yè)、機動車駕駛員培訓、水路運輸、水路運輸服務(wù)業(yè)、船舶、港口、碼頭及港航設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。

四是承擔公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責任。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價的監(jiān)督管理工作,指導交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護,承擔有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。

五是負責交通基本建設(shè)資金的管理和監(jiān)督,協(xié)調(diào)或參與交通建設(shè)資金的籌集,負責局管交通資金的撥付和監(jiān)管。

六是指導公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,組織實施重點物資和緊急客貨運輸,負責公路、水路有關(guān)交通戰(zhàn)備工作。

七是擬訂交通行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃,指導、監(jiān)督交通行業(yè)技術(shù)標準和規(guī)范的實施,指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。指導監(jiān)督全市交通運輸行政執(zhí)法工作,組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通行業(yè)利用外資、對外合作與交流工作,參與涉外運輸管理工作。

八是承辦市人民政府和上級交通運輸部門交辦的其他事項。

 (二)人員構(gòu)成情況

    全年定編人數(shù)70人,其中:其中:市交通運輸局定編17人(含后勤2人),實有人員16人(后勤2人),退休19人;綜合行政執(zhí)法局定編46人(后勤2人),實有人員31(后勤2人)交通管理總站實有8人,退休10人。

    (三)預算年度的主要工作任務(wù)

    貫徹落實市委、市政府和上級交通部門各項中心工作部署,立足交通實際,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,進一步解放思想,搶抓機遇,全力推進交通跨越發(fā)展,大力抓好交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加快旅游生態(tài)公路建設(shè),加快農(nóng)村公路硬底化建設(shè),堅持依法行政強化市場監(jiān)督,突出服務(wù)為民提升服務(wù)水平,做好資金保障和財務(wù)管理工作,確保交通運輸事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展為我市全面建成小康社會作出應(yīng)有貢獻。

    二、收入預算說明

 

    2015年部門預算收入4430萬元,由財政一般公共預算撥款4430萬元。

    三、支出預算說明

2015年預算出4430萬元,其中:工資福利支出308萬元,占總支出的6.9%,商品和服務(wù)支出100萬元,占總支出的2%,對個人和家庭的補助86萬元,占總支出的2%,項目支出3936萬元,占總支出的88%。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

    2015年“三公”經(jīng)費預算為32萬元,資金來源全部為財政撥款,具體項目分,因公出國(境)支出0萬,公務(wù)用車購置及運行維護支出12萬(其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護費12萬元),占預算總支出的0.3%,公務(wù)接待費支出20萬元,占預算總支出的0.5%。

 

   第二部分  部門預算表


            樂昌市交通運輸局2015年部門預算.xls

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