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2016年度樂昌市司法局決算公開(補充公開)

   2016年度樂昌市司法局決算公開(補充公開)
 
目       錄
 
第一部分   樂昌市司法局概況
一、 部門機構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
 
第二部分 樂昌市司法局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
 
第三部分 樂昌市司法局2016年部門決算情況說明
 
第四部分 名詞解釋
 
 
第一部分   樂昌市司法局概況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置
 按照部門決算編報要求,2016年決算組成單位共6個,分別是:1、樂昌市司法局。2、直屬派出司法所19個:分別是樂城司法所、北鄉(xiāng)司法所、長來司法所、廊田司法所、五山司法所、九峰司法所、兩江司法所、大源司法所、坪石司法所、黃圃司法所、慶云司法所、白石司法所、三溪司法所、梅花司法所、秀水司法所、云巖司法所、沙坪司法所、坪石辦事處司法所和梅田辦事處司法所;3、直屬參公單位1個,樂昌市法律援助處;4、直屬事業(yè)單位3個,樂昌市公證處、樂昌市公職律師事務(wù)所和廣東百姓信律師事務(wù)所。
(二)部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)司法行政工作的方針政策和法律法規(guī),擬定全市司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、并組織實施。2、負責(zé)法制宣傳和普及法律常識工作,參與指導(dǎo)依法治理工作。3、指導(dǎo)、監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,依法負責(zé)律師、公證相關(guān)管理工作。4、指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所建設(shè)、基層法律服務(wù)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正和幫教安置工作,參與社會治安綜合治理工作。5、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全市法律援助工作。6、負責(zé)司法行政系統(tǒng)的司法車輛和物資裝備的管理工作,指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計劃財務(wù)工作。7、負責(zé)司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)和思想政治工作。8、承辦市人民政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。
第二部分 樂昌市司法局2016年部門決算表
樂昌市司法局2016年部門決算表,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。
第三部分 樂昌市司法局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
(一)年度收入總體情況
樂昌市司法局2016年度總收入983.56萬元,其中本年收入983.56萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入983.56萬元,比上年決算數(shù)減少142.34萬元,下降12%。主要原因:一是上級專項資金有所減少;二是人員調(diào)動頻繁,導(dǎo)致工資福利相應(yīng)減少。
2.上級補助收入 0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.其他收入0萬元.
(二)年度支出總體情況
樂昌市司法局2016年度總支出983.56萬元,其中本年支出983.56萬元。具體情況如下:
1.公共安全支出882.32萬元,主要用于司法行政運行576.15萬元,基層司法業(yè)務(wù)11.21萬元,普法宣傳5.62萬元,律師公證管理0.4萬元,法律援助139.95萬元,事業(yè)運行68.09萬元,其他司法支出58.88萬元,其他公共安全支出22.03萬元。比上年決算數(shù)減少136.84萬元,主要原因:工作量雖有增加,但嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,精簡開支。
2.社會保障和就業(yè)支出76.5萬元,主要用于行政單位離退休76.5萬元,比上年決算數(shù)減少8.9萬元,主要原因:一位退休干部離世,導(dǎo)致人數(shù)、經(jīng)費支出減少。
3.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出24.74萬元,其中行政單位醫(yī)療19.81萬元,公務(wù)員醫(yī)療補助4.94萬元,比上年決算數(shù)增加3.39萬元,主要原因:醫(yī)療保障標(biāo)準有所提高。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
樂昌市司法局2016年度財政撥款收入合計983.56萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入983.56萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少137.25萬元,下降12%;主要原因是工作量雖有增加,但嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,精簡開支;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
(二)2016年度財政撥款支出說明
樂昌市司法局2016年度財政撥款支出合計983.56萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出983.56萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少137.25萬元,下降12%;主要原因是工作量雖有增加,但嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,精簡開支;政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
分功能科目看,公共安全司法行政運行576.15萬元,主要用于維持司法行政機關(guān)日常工作運行,人員工資福利等;基層司法業(yè)務(wù)11.21萬元,主要用于基層司法所運行;普法宣傳5.62萬元,主要用于開展法治宣傳活動;律師公證管理0.4萬元,一村(社區(qū))一法律顧問工作開展;主要用于法律援助139.95萬元,主要用于一村(社區(qū))一法律顧問工作及法律援助工資的開展;事業(yè)運行68.09萬元,主要用于維持司法行政機關(guān)日常工作運行;其他司法支出58.88萬元,主要用于人民調(diào)解、安置幫教、“148”法律服務(wù)等工作。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市司法局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為21.8萬元,完成預(yù)算22.1萬元的 98.6%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算 0萬元的100%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為10.3萬元,完成預(yù)算10.3 萬元的100%;公務(wù)接待費支出決算為11.5萬元,完成預(yù)算11.8萬元的97.4%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.3萬元,下降1.3%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0 萬元,本年度無因公出國(境)費用發(fā)生;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少0.1萬元,下降0.9%;公務(wù)接待費支出決算減少0.2萬元,下降(增長)1.7%。本年度無因公出國(境)費用發(fā)生,公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因嚴格執(zhí)行上級文件要求,減少公務(wù)用車量;公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,減少公務(wù)接待行為。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 0萬元,;公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.3萬元,占47.2%;公務(wù)接待費支出11.5萬元,占52.8%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出 0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.3萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,公務(wù)用車運行及維護支出10.3萬元,2016年本部門公務(wù)用車保有量為9輛,主要用于日常工作聯(lián)系,包括進行人民調(diào)解工作、社區(qū)矯正走訪工作,普法宣傳工作等。
3.公務(wù)接待費支出11.5萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,發(fā)生國內(nèi)接待135 次,接待人數(shù)共1288人。主要包括司法行政機關(guān)交流和檢查以及相關(guān)單位交流工作。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出360.8萬元,比上年增加43萬元,增長13%。主要原因是:用于基層業(yè)務(wù)的支出,包括基層工作指導(dǎo)費、調(diào)解費、安置幫教費和“148”法律服務(wù)專用電話等支出有所增長。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額48.25萬元,其中:政府采購貨物支出48.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額48.25萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額48.25萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛9輛,其中,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
 2016年,主要工作目標(biāo)有:一村一(社區(qū))法律顧問工作、公共法律服務(wù)中心建設(shè)社區(qū)矯正工作等6項工作,實施6個項目,項目績效目標(biāo)覆蓋率為100%,依法合規(guī)并安全高效做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標(biāo)。
 
第四部分  名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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