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2016年度樂昌市環(huán)衛(wèi)所預(yù)算公開(補(bǔ)充公開)

目  錄     

     

  第一部分  部門預(yù)算基本情況說明  

  一、部門基本情況  

  二、收入預(yù)算說明  

  三、支出預(yù)算說明  

  四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算說明  

  五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明  

  六、政府采購情況  

  七、國有資產(chǎn)占有情況  

  八、預(yù)算績效情況  

  九、國有資本經(jīng)營收支情況  

  十、專業(yè)名詞解釋  

     

  第二部分  部門預(yù)算表  

  一、部門收支總表  

  二、部門收入總表  

  三、部門支出總表  

  四、部門基本支出表  

  五、部門項目支出表  

  六、財政撥款收支總表  

  七、一般公共預(yù)算支出表  

  八、一般公共預(yù)算基本支出表  

  九、一般公共預(yù)算項目支出表  

  十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表  

  十一、政府性基金預(yù)算支出表  

  部門預(yù)算基本情況說明  

     

  一、部門基本情況  

        (一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2016年預(yù)算組成單位1個,是財政差額補(bǔ)助的事業(yè)單位,主要職能是城區(qū)河南片區(qū)、汽車站片區(qū)的大街小巷的衛(wèi)生保潔和清運(yùn),衛(wèi)生消毒、殺蟲,市容市貌的監(jiān)察工作和監(jiān)管市區(qū)保潔公司和垃圾填埋場運(yùn)營公司的運(yùn)營情況。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、財務(wù)室、市消毒衛(wèi)生殺蟲隊、市容衛(wèi)生監(jiān)察隊。  

        (二)人員構(gòu)成情況。  

  在編人員18人,退休人員82人,合同工82人。  

       (三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。  

  1、負(fù)責(zé)購買一輛垃圾壓縮車;  

  2、負(fù)責(zé)市區(qū)汽車站片區(qū)、河南片區(qū)的大街、小巷保潔工作和市區(qū)公廁保潔清洗工作;  

  3、負(fù)責(zé)市區(qū)除“四害”工作;  

  4、負(fù)責(zé)市容市貌監(jiān)察工作;  

  5、監(jiān)管市區(qū)保潔公司和垃圾填埋場運(yùn)營公司的運(yùn)營情況。  

  二、收入預(yù)算說明  

  2016年收入預(yù)算622.34萬元,比上年增71.82萬元,增幅11.54%,主要原因是因要購買垃圾壓縮車和離退休工資的增加。其中:一般公共預(yù)算撥款622.34 萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)0萬元。  

  三、支出預(yù)算說明  

  2016年支出預(yù)算622.34萬元,比上年增71.82萬元,增幅11.54%,主要原因是因要購買垃圾壓縮車和離退休工資的增加,其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出622.34萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)安排支出0萬元。  

  一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:  

 ?。ㄒ唬┗局С鲱A(yù)算423.03萬元,占預(yù)算撥款支出的67.97%,比上年增36.82萬元,增幅8.7%,原因是人員經(jīng)費增加。其中:工資福利支出245.28萬元、商品和服務(wù)支出15萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助162.75萬元  

 ?。ǘ╉椖恐С鲱A(yù)算199.31萬元,占預(yù)算撥款支出的32.03%,與上年預(yù)算相比,比上年增35萬元,增長17.56%,原因是今年需購買一輛垃圾壓縮車。  

  四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算說明。2016年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算為86萬元,減少2萬元,減少2.27%,原因是單位職能減少。其中辦公8.5萬元、印刷費2萬元、差旅費2萬元、會議費2萬元、福利費11萬元、日常維修費18.5萬元、專用材料26萬元、辦公用房水費6萬元、電費3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2萬元、其他費用5萬元。  

  五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明  

  2016年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為4.5萬元,與上年數(shù)相比增(減)0.5萬元,減10%,原因是減控三公經(jīng)費的支出數(shù)。按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,原因是沒有這項支出經(jīng)費;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬元與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,原因是沒有這項支出的經(jīng)費,其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元);公務(wù)接待費支出4.5萬元,與上年數(shù)相比增(減)5萬元,增(減)10%,原因是減控三公經(jīng)費的支出數(shù)。  

  六、政府采購情況  

  2016年本部門安排政府采購預(yù)算40萬元,與上年數(shù)相比增40萬元,其中:貨物類采購40萬元,原因是購買垃圾壓縮車。  

  七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)  

  2016年本部門占有國有資產(chǎn)的總體情況4343347元、分布構(gòu)成房屋及土地、交通運(yùn)輸工具,主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)房屋及土地1657440元、交通運(yùn)輸工具2685907元。  

  八、預(yù)算績效情況。無  

  九、國有資本經(jīng)營收支情況。無  

  十、專業(yè)名詞解釋  

  1.一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。  

  2.部門預(yù)算:指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預(yù)算。  

  3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費及其他費用。  

  4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。  

 



附件:2016年樂昌市環(huán)衛(wèi)所預(yù)算公開表格.xls
 

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