2015年度樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)決算公開(補(bǔ)充公開)
目 錄
第一部分 樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)概況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求,2017年決算組成單位共1個,內(nèi)設(shè)辦公室、城南監(jiān)察組、城北監(jiān)察組。本單位現(xiàn)有編制人員:事業(yè)編制19名,實(shí)有人員14名,財政撥款工勤人員15名。
(二)部門主要職責(zé)
樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)是樂昌市城市綜合管理局的公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《城市綠化法》、《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》、《城市道路管理?xiàng)l例》等法律法規(guī);監(jiān)督和查處城市建設(shè)中的違法違規(guī)行為;監(jiān)督和查處破壞市政設(shè)施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為;承辦市城市綜合管理局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
第二部分 樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)2015年部門決算表
本單位共公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。
第三部分 樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
(一)年度收入總體情況
樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)2015年度總收入147.84萬元,其中本年收入147.84萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入147.84萬元,比上年決算數(shù)增加9.35萬元,增長7 %。主要原因:一是人員津貼增加,二是協(xié)管員工勤工資包干經(jīng)費(fèi)增加,三是新購置執(zhí)勤裝備。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因:一是本年度沒有產(chǎn)生上級補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。主要原因:一是本年度沒有事業(yè)收入
4.經(jīng)營收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。主要原因:一是本單位沒有額外的經(jīng)營,所以不會產(chǎn)生收入
5.其他收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。主要原因:一是本年度沒有其他收入。
(二)年度支出總體情況
樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)2015年度總支出147.84萬元,其中本年支出147.84萬元。具體情況如下:
1.社會保障和就業(yè)支出決算支出4.59萬元,主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休。比上年決算數(shù)增加0.55萬元,增長14%,主要原因是:工資調(diào)整。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出決算支出3.69萬元,比上年決算增加0.51萬元,增長16%。主要原因是行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)整。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算支出139.56萬元,比上年決算增加8.29萬元,主要原因是:工勤人員經(jīng)費(fèi)增加,新增一名公務(wù)員。主要支出項(xiàng)目有城管執(zhí)法。(含項(xiàng)目支出決算5.73萬元,占財政撥款支出的4%,與上年決算相比增長2%。其中:001項(xiàng)目4.5萬元,主要用于非稅征收經(jīng)費(fèi);002項(xiàng)目1.23萬元,主要用于公務(wù)交通補(bǔ)貼。)
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度財政撥款收入說明
樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)2015年度財政撥款收入合計(jì)147.84萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入147.84萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加12.41萬元,增長9 %;主要原因一是編制人員補(bǔ)貼增加,二是協(xié)管員工勤工資包干經(jīng)費(fèi)增加,三是新購置執(zhí)勤裝備;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %;主要原因是本年度沒有政府性基金預(yù)算。
(二)2015年度財政撥款支出說明
樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)2015年度財政撥款支出合計(jì)147.84萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出147.84萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加12.41萬元,增長9%;主要原因一是編制人員補(bǔ)貼增加,二是協(xié)管員工勤工資包干經(jīng)費(fèi)增加,三是新購置執(zhí)勤裝備;政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %;主要原因是本年度沒有政府性基金預(yù)算。
分功能科目看:社會保障和就業(yè)支出決算支出4.59萬元,主要用于歸口管理的行政單位離退休、其他社會保障和就業(yè)支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出決算支出3.69萬元,主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助;城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算支出139.56萬元,主要用于城市管理工作、人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)開支。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為6.19萬元,完成預(yù)算9萬元的69%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.84萬元,完成預(yù)算7.5萬元的78%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.35萬元,完成預(yù)算1.5萬元的23%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
與上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.83萬元,下降23 %。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.54萬元,下降21%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.29萬元,下降45%。因公出國(境)費(fèi)支出減少(增加)0萬元,主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格控制,用到點(diǎn)上;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,占0 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.84萬元,占94%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.35萬元,占6%。具體情況如下:
1. 因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。不存在因公出國(境)費(fèi)情況
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.84萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出5.84萬元,2015年本部門公務(wù)用車保有量為4輛,主要用于日常執(zhí)勤用。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.35萬元,主要用于日常的公務(wù)接待及單位人員加班工作餐。
2015年,本部門共接待國外來訪團(tuán)組0個,來訪外賓0次;發(fā)生國內(nèi)接待5次,接待人數(shù)共40人。主要用于日常的公務(wù)接待及單位人員加班工作餐。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.57萬元,比上年減少41.19萬元,降低63%。主要原因是:嚴(yán)格控制日常經(jīng)費(fèi)支出,2015年將部分日常公用經(jīng)費(fèi)移到項(xiàng)目上,專款專用。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,一般公務(wù)用車0輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛(電動執(zhí)勤車);單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作總體情況
樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)2015年度沒有開展任何項(xiàng)目績效自評,由于本年度項(xiàng)目金額均沒有超過50萬元,故不用對項(xiàng)目進(jìn)行自評。自評覆蓋率達(dá)到0%。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
無
2. 重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價報告
主要是指由財政部門組織開展的有關(guān)項(xiàng)目或由市人大財政工委組織開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價所形成的報告,我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價。
3. 其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價報告
無
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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