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2018年度樂昌市城市建設管理監(jiān)察隊預算公開(補充公開)

2018 年度樂昌市 城市建設管理監(jiān)察隊 預算公開 (補充公開)
 
目  錄
 
第一部分  部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
 
第二部分  部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
 
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
2018年預算組成單位共 1 ,是樂昌市城市建設管理監(jiān)察隊, 主要職能是貫徹執(zhí)行《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《城市綠化法》、《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》、《城市道路管理條例》等法律法規(guī);監(jiān)督和查處城市建設中的違法違規(guī)行為;監(jiān)督和查處破壞市政設施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為;承辦市城市綜合管理局和上級業(yè)務主管部門交辦和委托的其他事項。 內設機構 3個, 內設辦公室、城南監(jiān)察組、城北監(jiān)察組。
(二) 人員構成情況。
本單位現有編制人員:事業(yè)編制19名,實有人員1 6 名,財政撥款工勤人員 70 名。
(三) 預算年度的主要工作任務。
監(jiān)督和查處城市建設中、破壞市政設施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為。
二、收入預算說明
2018年收入預算 411.26 萬元,比上年增 136.61 萬元,增幅 50 %,主要原因是 新招錄協管人員 40名、住房維修基金增加、執(zhí)勤電瓶車維修費增加,清理“牛皮癬”經費增加 。其中:一般公共預算撥款 411.26 萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等) 0 萬元。
三、支出預算說明
2018年支出預算 411.26 萬元,比上年增 136.61 萬元,增幅 50 %,比上年增 136.61 萬元,增幅 50 %,其中:一般公共預算撥款安排支出 411.26 萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出 0 萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分:
(一) 基本支出預算 278.86 萬元,占預算撥款支出的 68% ,比上年增 70.31 萬元,增幅 34 %,原因是 2017年1月份 新招錄 15名 協管人員 的經費預算放項目支出,2018年預算則放在基本支出 。其中:工資福利支出 228.44 萬元 、 商品和服務支出 25.48 萬元,對個人和家庭的補助 24.94 萬元。
(二) 項目支出預算 132.40 萬元,占預算撥款支出的 32% ,比上年增 66.30 萬元 , 與上年預算相比,增長 100 %,原因是 2017年9月份 新招錄協管人員 40名、執(zhí)勤電瓶車維修費及清理“牛皮癬”經費增加 。其中:001清理“牛皮癬”專項支出項目 5 萬元 ,(主要用于清理街道小巷各種張貼小廣告,由于清除張貼小廣告量多, 2018年比2017年多增加2萬元經費) ;002新招 協管 人員經費(40人)項目 121.60 萬元(主要 用于新招人員基本工資及社會保障繳費,比上年增加 40人經費 ;003執(zhí)勤電動車維護費項目5萬元(由于人員增加多購置執(zhí)勤電瓶車5臺,每臺電瓶車維護費0.5萬元,比去年增加2.5萬元);004非稅征收經費項目0.8萬元(納入預算管理的非稅資金)
四、 機關運行經費預算說明
2018年 一般公共預算 安排 機關運行經費 預算為 36.28 萬元, 比上年減少 9.34萬元,減幅20%,原因是2018年福利費、培訓費、被撞購置費沒有預算支出,清理“牛皮癬”勞務費比上年增加2.00萬元,新購置執(zhí)勤電動車5輛,執(zhí)勤電動車維護費比上年增加2.5萬元。 其中 辦公 7.97 萬元、印刷費 2 萬元、手續(xù)費 0.02萬元、 郵電費 0.28 萬元、差旅費 0.5 萬元、日常維修費 2.5 萬元、辦公用房水費 0.03 萬元、電費 0.8 萬元、公務接待費 0.4萬元、勞務費8萬元、 其他 交通 費用 11.48 萬元 、其他商品和服務支出 2.3萬元
五、 “三公”經費預算說明
2018年一般公共預算 安排 “三公”經費預算為 0.4 萬元,與上年數相比減少 0.2 萬元,減少 33 %,原因是 我隊貫徹落實中央八項規(guī)定精神,嚴格控制及減少公務接待支出。 按具體項目分,因公出國(境)支出 0 萬元,與上年數相比增(減) 0 萬元,增(減) 0 %,原因是 我隊不存在因公出國(境)支出; 公務用車購置及運行維護支出 0 萬元 , 與上年數相比增(減) 0 萬元,增(減) 0 %,原因是 我隊沒有公務用車預算經費支出 (其中公務用車購置 0 萬元,公務用車運行維護費 0 萬元) ; 公務接待費支出 0.4 萬元 , 與上年數相比減 0.2 萬元,減 33 %,原因是 我隊嚴格控制三公經費支出;
六、 政府采購情況
2018 年本部門安排政府采購預算 0 萬元,與上年數相比增(減) 0 萬元,增(減) 0 %,其中:貨物類采購 0 萬元,工程類采購 0 萬元,服務類采購 0 萬元。
七、國有資產占有情況。
2018 年本部門占有國有資產 55.41萬元,主要為單位固定資產(由辦公座椅、辦公設備、執(zhí)勤電瓶車 分布構成 、 比上年增 40.79萬元,增加279%,原因是2017年新購置執(zhí)勤電瓶車8輛、空調3臺。 主要 有通用設備共 54.24萬元,家具、用具、裝具及動植物共1.17萬元,2017年增加空調三臺,執(zhí)勤電動車8臺,2018年暫無固定資產增加 。主要實物資產 55.41萬元,無其他變動情況 。
八、 預算績效情況。
2018年,主要工作目標有:完成 整治城市六亂 1 項工作,實施 1 個項目,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
九、 國有資本經營收支情況
收入 ,支出 。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
3.機關運行費:即部門(單位)公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
5.清理“牛皮癬”專項:即清理城市中大街小巷亂張貼影響市容市貌小廣告。
 
 
樂昌市城市建設管理監(jiān)察隊
                                     2018年3月2日



2018年度樂昌市城市建設管理監(jiān)察隊預算公開表格(補充公開).xls

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