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2017年度韶關市社會保險服務管理局樂昌分局(部門)決算公開

 

 
目       錄
 
第一部分  韶關市社會保險服務管理局樂昌分局概況
一、 部門機構設置
二、 部門主要職責
第二部分 韶關市社會保險服務管理局樂昌分局2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分  韶關市社會保險服務管理局樂昌分局2017年部門決算情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分   韶關市社會保險服務管理局樂昌分局概況
(一)部門機構設置
按照部門決算編報以及部門決算公開主體的要求,2017年決算組成單位共1個,是本單位自身,單位內(nèi)設人秘股、社會保險關系股、養(yǎng)老失業(yè)待遇核發(fā)股、醫(yī)療工傷生育保險待遇核發(fā)股、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇管理股、社會保險稽核監(jiān)督股、計劃財務股、機關事業(yè)養(yǎng)老保險股等8個股室。
(二)部門主要職責
韶關市社會保險服務管理局樂昌分局是社會保險業(yè)務工作的經(jīng)辦機構。主要職責:本單位主要負責經(jīng)辦本市養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等保險以及機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險的參保及待遇核發(fā),公務員醫(yī)療補助費和家屬統(tǒng)籌醫(yī)療費相應險種項目待遇的審核和支付、服務、管理;負責對社會保險定點醫(yī)療機構和定點藥店提供的社會保險醫(yī)療服務進行管理和檢查監(jiān)督;負責全市社會保險信息數(shù)據(jù)的采集、統(tǒng)計、分析及依法公布;負責管理全市參保人員社會保險個人賬戶和社會保險檔案;負責享受長期待遇的社會保險參保人及供養(yǎng)對象生存狀況審驗等等。
第二部分   韶關市社會保險服務管理局樂昌分局2017年部門決算表
本單位此次公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。詳見附件。
第三部分   韶關市社會保險服務管理局樂昌分局2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。情況如下:
(一)年度收入總體情況
韶關市社會保險服務管理局樂昌分局2017年度總收入24337.34萬元,其中本年收入24337.34萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入24326.47萬元,比上年決算數(shù)增加327.91萬元,增長1.37 %。主要原因:一是參保及享受待遇人數(shù)增加,財政對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助支出增加;二是政策調(diào)整,財政對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險配套資金支出增加。
2.本年度單位無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入
3.其他收入10.87萬元,比上年決算數(shù)增加10.87萬元,增長100%。主要原因上年度未納入決算,本年度納入。
(二)年度支出總體情況
韶關市社會保險服務管理局樂昌分局2017年度總支出24337.34萬元,其中本年支出24337.34萬元。具體情況如下:
1.社會保障和就業(yè)類支出7702.36萬元,主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險繳費補助支出、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金支出、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險喪葬費支出等,比上年決算數(shù)增加143.39萬元,增長1.9%,主要原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金支出增加。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類支出16634.98萬元,主要支出項目有城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險繳費補助支出、特困企業(yè)離休干部醫(yī)療補助支出、特殊群體城鄉(xiāng)醫(yī)療保險繳費補助支出等,比上年決算數(shù)增加195.39萬元,增長1.19%,主要原因是參保及待遇人數(shù)增加,財政對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助支出增加。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2017年度財政撥款收入說明
韶關市社會保險服務管理局樂昌分局2017年度財政撥款收入合計24326.47萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入24326.47萬元,比年初預算數(shù)增加3576.84萬元,增長17.24%;主要原因是財政對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金和繳費補助配套資金支出增加。
無政府性基金預算財政撥款收入。
(二)2017年度財政撥款支出說明
韶關市社會保險服務管理局樂昌分局2017年度財政撥款支出合計24326.47萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出24326.47萬元,比年初預算數(shù)增加3576.84萬元,增長17.24%;主要原因是財政對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金和繳費補助配套資金支出增加。
無政府性基金預算財政撥款收入。
分功能科目看,社會保障和就業(yè)支出7702.36萬元,主要用于人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出、對個人和家庭的補助支出及財政對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金和繳費補助配套資金支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16634.98萬元,主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險繳費補助支出、特殊群體城鄉(xiāng)醫(yī)療保險繳費補助支出、困企人員醫(yī)療保險支出等。
三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
韶關市社會保險服務管理局樂昌分局2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.04萬元,完成預算18萬元的22.45%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,無預算;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.78萬元,完成預算7.5萬元的 37.07%;公務接待費支出決算為1.27萬元,完成預算10.5萬元的12.1%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比,2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.2萬元,下降22.9%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,無變動;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.82萬元,下降22.78%;公務接待費支出決算減少0.37 萬元,下降22.56%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是節(jié)約公務運行維護費用以及認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制公務用車運行維護費開支;公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制公務接待費用開支。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運行維護費支出2.78萬元,占68.82%;公務接待費支出1.27萬元,占31.18%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出2.78萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2017年公務用車購置數(shù)0輛;公務用車運行及維護支出2.78萬元,2017年本部門公務用車保有量為  1輛,主要用于開展社會保險業(yè)務宣傳、社會保險稽核等業(yè)務。
3.公務接待費支出1.27萬元,主要用于外地市有關單位業(yè)務交流活動、上級部門檢查接待及業(yè)務接待等方面的接待。2017年,發(fā)生國內(nèi)接待29次,接待人數(shù)共258人。主要包括上級領導業(yè)務檢查和業(yè)務指導、外市兄弟單位業(yè)務交流等等。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門機關運行經(jīng)費支出40.9萬元,比上年減少0.2萬元,降低0.49%。主要原因是:一是本年度單位調(diào)出一人,人員支出有所減少;二是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制公用經(jīng)費支出。其中辦公15.28萬元、電費2.82萬元、郵電費3.63萬元、差旅費2.47萬元、福利費0.93萬元、公務用車運行維護費2.78萬元、公務接待費1.27萬元、其他交通費用11.73萬元。
(二)政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額192.21萬元,其中:政府采購貨物支出0.58萬元、政府采購工程支出191.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額192.21萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛;無單位價值50萬元以上通用設備,無單價100萬元以上專用設備。
(四)預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作總體情況。2017年根據(jù)財政預算管理及相關文件要求,我部門開展對2017年度一般公共預算項目支出中兩項內(nèi)容開展績效自評:一是2016年省級就業(yè)和技工教育專項資金(社保服務大廳標準化建設資金);二是資源枯竭城市轉移支付資金(2016年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險配套資金)。
2.部門決算中項目績效自評結果。一是能按有關規(guī)定及時配合當?shù)刎斦块T做好財政資金配套工作,保證城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保工作圓滿完成,完成上級下達參保目標任務;二是及時跟進做好社會保險服務大廳標準化建設,將極大地促進社會保險實現(xiàn)信息化管理,為參保群眾提供更加周到、便捷的服務。
3.重點項目績效評價報告。
(1)資源枯竭城市轉移支付資金(2016年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險配套資金)使用績效自評報告
項目概況情況
項目主管單位基本情況
韶關市社會保險服務管理局樂昌分局為樂昌市社會保險經(jīng)辦機構,主管局為韶關市社會保險服務管理局,單位主要負責經(jīng)辦本市養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等保險以及機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險的參保和待遇的審核和支付、服務、管理等等。
項目實施主要內(nèi)容
2016年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補貼標準由每人每年380元,增加到每人每年420元。其中,縣級財政補貼由每人每年56.5元,增加到每人每年59.5元。樂昌市共有參加城鄉(xiāng)醫(yī)保居民369573人,本級財政落實到位資金2198.96萬元,其中資源枯竭城市轉移支付資金1000萬元。
本次城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險資金績效評價主要對我市2016年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險配套資金的前期準備、資金管理、組織實施、資金支出績效等幾方面進行評價。
資金使用績效自評
項目的前期準備
論證決策。為貫徹落實科學發(fā)展觀、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展,解除人民群眾的后顧之憂,實現(xiàn)廣大城鄉(xiāng)居民病有所醫(yī)、促進家庭和諧、減輕醫(yī)療負擔,促進社會公平、維護社會穩(wěn)定,根據(jù)《韶關市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險實施辦法》(韶府令108號)文件,落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險配套資金。
確定目標完整性。按照每人每年59.5元的標準進行本級資金配套,配套資金2,198.96萬元,其中資源枯竭城市轉移支付資金1,000萬元。
制度落實情況。嚴格按照《中華人民共和國社會保險法》、《社會保險基金行政監(jiān)督辦法》、《韶關市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險實施辦法》、《關于調(diào)整城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保業(yè)務操作流程的通知》進行資金使用和管理。
    項目資金管理
資金落實
各級財政配套資金合計16,260.8萬元。本級財政配套轉移支付資金2,198.96萬元,其中,資源枯竭城市轉移支付資金1,000萬元。
資金使用
嚴格做好資金預、決算,配套資金由中央、省、市、縣四級共同承擔、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險資金實行??顚S谩I(yè)務經(jīng)辦機構和財政部門建立了一系列相互聯(lián)系、相互制約的制度及管理措施,與財政等部門定期對帳制度,資金支出審核程序做到規(guī)范化、程序化,由經(jīng)辦機構通過財政一體化平臺向財政申請劃撥,層層審批后資金存入韶關市財政局指定專戶,會計核算由市級統(tǒng)籌。
項目組織實施
項目實施
我市已從2008年起城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構實行住院即時補償,即參保居民在定點醫(yī)療機構住院出院結算時,由定點醫(yī)療機構將居民可得到的補償費用先墊付給居民,居民只需交個人支付的費用,直接得到城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的即時補償。
項目監(jiān)管
由韶關市社保局組織對我分局進行城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險內(nèi)部控制制度以及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險業(yè)務經(jīng)辦規(guī)范進行檢查,資金使用由樂昌市財政局監(jiān)督,資金劃到韶關市財政局制定專戶。
項目效益分析
效率性
能按有關規(guī)定及時向定點醫(yī)療機構撥付報銷資金(及時撥付參保人員醫(yī)療費用)。
效果性
已經(jīng)落實配套資金,已經(jīng)完成對369,573位參保人的財政補貼,2016年6月已支出配套資金2,198.96萬元,其中資源枯竭城市轉移支付資金1,000萬元。
社會經(jīng)濟效益
通過城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的實施,對解決農(nóng)村居民看病難題,對農(nóng)村和諧、穩(wěn)定所起的作用;對加強黨鞏固執(zhí)政地位作用。具有促進醫(yī)療器械、藥品及醫(yī)療服務消費拉動效應以及促進經(jīng)濟增長的作用等。
可持續(xù)性
群眾對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險滿意度較高,愿意繼續(xù)參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險,參保率逐年提高。
公共屬性
實現(xiàn)廣大城鄉(xiāng)居民病有所醫(yī)、促進家庭和諧、減輕參保人的醫(yī)療負擔為廣大人民群眾提供良好的基本醫(yī)療保障,解除就醫(yī)后顧之憂;是貫徹落實科學發(fā)展觀、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的戰(zhàn)略舉措,是全面建成小康社會的重要內(nèi)容對促進社會公平、維護社會穩(wěn)定有重要推動作用。
存在的問題
    一是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險管理成本較高,參保人員多、工作人員少,工作經(jīng)費不足,網(wǎng)絡體系還不夠完善,且參保人員的不斷增加,工作難度大。
二是定點醫(yī)療機構仍然存在對參保住院人員過度住院、過度檢查、過度用藥和診療行為不太規(guī)范現(xiàn)象,加大了醫(yī)療保險基金支出,這對確保醫(yī)療保險基金安全帶來巨大壓力。
    相關建議
一是建議優(yōu)化對經(jīng)辦機構人員配置、加大經(jīng)費及網(wǎng)絡配套設施建設的投入。
二是建議出臺更科學、有效的監(jiān)管制度,并將監(jiān)管制度法制化。以便經(jīng)辦機構更有力的監(jiān)管定點醫(yī)療機構,維護良好的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險環(huán)境。
(2)樂昌市2016-2017年社保經(jīng)辦大廳建設情況自評報告
2016年-2017年,省廳共下達我市(含財政省直管縣)社保經(jīng)辦大廳建設專項資金600萬元。截至2017年12月31日,已支出192萬元,被財政部門統(tǒng)籌收回0萬元,結余408萬元,預算執(zhí)行率為32%。現(xiàn)將有關情況報告如下:
    2016-2017年社保經(jīng)辦大廳建設專項資金使用總體情況
樂昌社保經(jīng)辦大廳建設情況
資金情況。省廳下達專項資金600萬元,截至2017年12月31日,已支出192萬元,被財政部門統(tǒng)籌收回0萬元,結余408萬元。資金來源為省級就業(yè)和技工教育專項資金(社保服務大廳標準化建設資金)。資金支出構成包括基礎建設、設備購置及信息化建設等。
組織管理
為了高速有效的完成標準化建設工程,我分局成立了以杜劍美局長為組長的羨慕工程領導小組,直接負責該項工程的全面工作。對于我局的標準化建設工作,上級領導也是十分重視,韶關市人社局、韶關市社保局及樂昌分局領導多次前來樂昌市與樂昌市的主要領導一起實地考察,建設方案先后包括新建、搬遷、置換、舊樓改造等。經(jīng)多次專題調(diào)研論證后,結合我分局實際情況,最終決定采用在現(xiàn)有辦公大樓基礎上進行改建方案。
進展概況
前期建設方案確定工作。
首選方案是新建,但因受“五年內(nèi)不得興建樓堂館所”規(guī)定限制,發(fā)改部門不予批準,后經(jīng)歷搬遷、置換、舊樓改造等多種方案考察,在考慮了上述三種方案后,我局認為按照現(xiàn)有資金和現(xiàn)實情況,在現(xiàn)有辦公大樓基礎上改建更符合現(xiàn)實情況。雖然現(xiàn)有社保服務大廳存在分開兩層辦公、大廳面積狹小、無臨街的大門等缺陷,但是服務大廳經(jīng)過改造后能得到較大的改善。
現(xiàn)階段建設進展情況。
改造方案按照上述內(nèi)容主要分為加裝電梯、大樓主體改建、信息化建設三大塊?,F(xiàn)在主體工程招標已于2017年10月16日正式動工,到年底已完成主體工程進度的80%。信息化建設部分于2017年10月8日完成招標,并與主體改建工程同步施工
建設成效
改建完成后,大廳分設3樓、4樓兩層受理業(yè)務,柜臺受理服務區(qū)面積占大廳總面積比例≥50%;可同時容納100人同時辦公;新增檔案管理區(qū)64平方米,可容納17000多冊檔案,基本滿足未來10年的檔案存儲需求;大廳完成自助服務設備、宣傳設備和安全監(jiān)控設備等主要設施設備的配置;新增電梯一臺,解決老幼病殘人員上樓的困難。此外,整棟大樓樓頂重新做防水防曬處理;停車場重新設計布局,全部鋪水泥;大樓外墻整體翻新;按要求全面改建消防及防雷設施。改建完成后的大樓基本符合標準化建設要求。
   存在問題
一是前期選址,定建設方案耗時太長。建設方案先后包括新建、搬遷、置換、舊樓改造等,整個建設方案,前后經(jīng)歷了大半年之久,到2016年11月才得到上級部門及樂昌市人民政府的同意。
 二是項目辦理程序繁瑣、需經(jīng)審批部門繁多。整個標準化建設項目需經(jīng)過市政府、住建、財政、消防、氣象、環(huán)保、電力、電信等多個單位的審批、配合,耗費大量時間及人力物力。
三是工作人員業(yè)務不熟。在獲得上級部門及樂昌市人民政府的同意后,分局開始著手具體工作,將整個標準化建設分為三大塊進行,分別是:電梯采購、主體大樓改建、信息化建設。其中電梯采購廢標兩次,主體大樓改建的設計及預算工作耗時3個多月,均嚴重影響了整體工作的進程。
    下一步工作措施
一是目前整個標準化建設進度緩慢,資金使用也緩慢,后期我分局將加快工作進度,加強業(yè)務學習,多請教相關部門,爭取在規(guī)定時間內(nèi)完成該項工作。
二是在工程施工期間,辦事大廳需搬至臨時辦公點辦公,會對服務工作造成一定的影響,我們將處理好相關銜接工作。
    意見建議
一是標準化建設施工過程中,社保服務大廳現(xiàn)有的由韶關市局統(tǒng)一配發(fā)安裝的查詢機、監(jiān)控等設備均需要移機重裝,爭取上級部門的大力支持。
二是及時跟進施工進度,及時協(xié)調(diào)工作過程中存在的問題,積極跟相關部門做好溝通配合。
第四部分  名詞解釋
為便于社會公眾的理解,對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,內(nèi)容如下: 
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2017年韶關市社會保險服務管理局樂昌分局部門決算公開1-8表.xls

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